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审计办公室职责

一、根据国家法律法规、上级有关政策及医院规章制度,依法开展内部审计工作。

二、结合实际,制定医院年度审计计划,并组织实施,定期监督检查,按期总结汇报。

三、建立健全内部审计工作制度,并组织监督实施。

四、按照上级及医院安排,布置开展好各项财务收支审计、专项审计、经济责任审计等工作。

五、根据需要选聘社会中介机构,并监督管理其审计工作。

六、做好对医院的固定资产投资竣工结算审计。

七、组织开展好基建投资项目的预算审核、招标清单及控制价的编制。

八、严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守,依法审计,客观公正,廉洁自律,保守秘密。

九、组织好科室审计人员的后续教育工作。

十、按照有关规定,组织开展好审计信息化工作。

十一、按时完成院领导交办的其他事项。



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