审计办公室职责
一、根据国家法律法规、上级有关政策及医院规章制度,依法开展内部审计工作。
二、结合实际,制定医院年度审计计划,并组织实施,定期监督检查,按期总结汇报。
三、建立健全内部审计工作制度,并组织监督实施。
四、按照上级及医院安排,布置开展好各项财务收支审计、专项审计、经济责任审计等工作。
五、根据需要选聘社会中介机构,并监督管理其审计工作。
六、做好对医院的固定资产投资竣工结算审计。
七、组织开展好基建投资项目的预算审核、招标清单及控制价的编制。
八、严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守,依法审计,客观公正,廉洁自律,保守秘密。
九、组织好科室审计人员的后续教育工作。
十、按照有关规定,组织开展好审计信息化工作。
十一、按时完成院领导交办的其他事项。